為貫徹落實集團(tuán)關(guān)于內(nèi)控制度修訂的方案,4日上午,交通集團(tuán)財務(wù)融資部組織召開“財務(wù)內(nèi)控制度修訂”研討會,專項研究集團(tuán)及權(quán)屬子公司財務(wù)內(nèi)控制度建立健全事項,集團(tuán)全體財務(wù)人員參加。
會議指出,加強集團(tuán)內(nèi)控制度建設(shè),對于集團(tuán)實施規(guī)范管理、防控風(fēng)險非常必要,與會人員認(rèn)真做好制度修訂的準(zhǔn)備工作,對標(biāo)制度規(guī)范,堅持問題導(dǎo)向,建立健全集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè),嚴(yán)格按照集團(tuán)修訂方案要求進(jìn)行修訂、完善。最后,會議就“集團(tuán)現(xiàn)有內(nèi)部控制制度是否缺失”、“已制定的制度是否符合現(xiàn)行規(guī)定”、“當(dāng)前制度是否得到有效執(zhí)行”等方面進(jìn)行了重點討論。
通過本次會議,與會人員對制度解讀更加清晰明了,提高了方案修訂的操作性,對制度細(xì)節(jié)的了解和后續(xù)實踐工作頗有幫助。