為進一步強化內(nèi)部審計工作,建立健全內(nèi)部審計制度,提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,11月26日,江蘇海建公司審計部組織開展培訓(xùn)會議,審計部、財務(wù)部共計12人參加。
此次培訓(xùn)聚焦內(nèi)部審計工作規(guī)定,由審計部部長林建明主持并帶頭學(xué)習(xí)文件內(nèi)容、文件精神。會議圍繞內(nèi)部審計機構(gòu)和人員管理、內(nèi)部審計職責(zé)權(quán)限和程序、審計結(jié)果運用、對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督及責(zé)任追究五大板塊展開深入解析,尤其針對內(nèi)部審計職責(zé)權(quán)限和程序,林部長進行細(xì)致剖析,旨在保障內(nèi)部審計工作順利完成。
參會人員反響熱烈,積極參與互動交流,就各自在被審計實踐中遇到的問題展開激烈討論,現(xiàn)場氣氛活躍融洽。通過本次培訓(xùn),大家掌握了審計署規(guī)定的具體要求與操作指南,對內(nèi)部審計工作有了全新認(rèn)識。并一致表示,接下來將繼續(xù)保持與時俱進的專業(yè)狀態(tài),積極配合內(nèi)部審計工作,為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。